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信息来源: 发布日期:2016-08-16
表1 收入支出决算总表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院
金额单位:万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
栏 次
1
2
一、财政拨款收入
12,958.87
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
二、外交支出
30
三、事业收入
3
3,200.00
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
15,964.24
六、其他收入
6
285.69
六、科学技术支出
34
87.57
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
272.45
12
十二、农林水支出
40
10.00
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
2,197.89
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
16,444.56
本年支出合计
52
18,532.15
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
4,132.71
年末结转和结余
54
2,045.13
27
55
合计
28
20,577.27
56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2 收入决算表
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
201
一般公共服务支出
40.00
20123
民族事务
2012304
民族工作专项
205
教育支出
15,212.68
11,726.99
285.70
20502
普通教育
1,200.01
2050205
高等教育
1,190.01
2050299
其他普通教育支出
20503
职业教育
13,567.76
10,082.07
2050302
中专教育
1,421.92
1,413.19
8.74
2050303
技校教育
195.31
194.06
1.25
2050305
高等职业教育
11,950.53
8,474.82
275.71
20509
教育费附加安排的支出
443.21
2050999
其他教育费附加安排的支出
20599
其他教育支出
1.70
2059999
206
科学技术支出
50.00
20603
应用研究
2060302
社会公益研究
213
农林水支出
21305
扶贫
2130599
其他扶贫支出
221
住房保障支出
1,131.89
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
406.59
2210203
购房补贴
725.30
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
12,860.47
5,671.68
11,728.58
4,235.66
386.17
77.98
308.19
362.97
54.78
23.20
14,870.74
11,543.90
3,326.83
2,355.95
859.07
1,496.88
298.26
52.56
245.69
12,216.53
10,632.27
1,584.26
707.33
106.70
600.64
212
城乡社区支出
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2121399
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
1,066.00
22101
保障性安居工程支出
2210199
其他保障性安居工程支出
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 财政拨款收入支出决算总表
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
12,215.50
14,783.40
14,510.95
年初财政拨款结转和结余
3,589.95
1,765.42
3,317.50
57
16,548.82
58
16,276.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
9,654.48
4,856.47
12,215.49
8,522.60
3,692.90
11,121.99
8,337.92
2,784.07
2,350.25
853.37
297.97
52.28
8,473.77
7,432.27
1,041.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
2016年7月
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
8,556.30
1,098.19
301
工资福利支出
5,377.29
30101
基本工资
4,025.29
30102
津贴补贴
158.84
30103
奖金
30104
社会保障缴费
3.08
30106
伙食补助费
15.16
30107
绩效工资
1,144.95
30199
其他工资福利支出
29.97
302
商品和服务支出
973.01
30201
办公费
54.24
30202
印刷费
8.18
30203
咨询费
30204
手续费
0.14
30205
水费
73.92
30206
电费
30207
邮电费
69.48
30208
取暖费
30209
物业管理费
112.55
30211
差旅费
91.67
30212
因公出国(境)费用
1.03
30213
维修(护)费
19.63
30214
租赁费
6.36
30215
会议费
0.03
30216
培训费
22.00
30217
公务接待费
1.94
30218
专用材料费
64.61
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
287.20
30227
委托业务费
30228
工会经费
66.50
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
10.73
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
82.81
303
对个人和家庭的补助
3,179.01
30301
离休费
69.22
30302
退休费
1,306.46
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
14.33
30305
生活补助
4.98
30306
救济费
30307
医疗费
24.29
30308
助学金
499.50
30309
奖励金
96.96
30310
生产补贴
30311
30312
提租补贴
30313
30399
其他对个人和家庭的补助支出
31.38
310
其他资本性支出
125.18
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
15.28
31003
专用设备购置
80.56
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
4.38
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31099
24.95
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— %d —
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
13.70
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上年结转和结余
本年收入
本年支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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